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江苏公司开展财务风险专项检查结果反馈及问题整改会议
发布时间:2021/6/10 浏览:142次 字体大小:[大] [中] [小]

财务管理部

6月9日上午,江苏公司财务管理部根据前期已经开展完成的经营管理风险专项检查,召开江苏公司财务管理风险专项检查结果反馈及问题整改会议,对检查中存在的问题进行通报,并提出了下一步的整改要求。会议以视频形式开展,党委委员,总会计师简军出席会议并发言。

会议强调,江苏系统各单位要高度重视财务检查的“后半篇文章”,要求财务人员在当前财务工作基础上,进一步贯彻落实会议精神。一是提高政治站位,统一思想认识,财务人员要充分认识到提升财务治理能力,防控财务风险的紧迫性,自觉按照统一部署开展工作,二是坚持问题导向,建立问题台账跟踪销号机制,明确时间节点和责任人,确保整改工作取得实效。三是严肃财经纪律,严把财务关口。落实中央八项规定精神,筑牢财务系统反“四风”屏障。四是完善制度体系,规范管理流程,在一贯三级制度体系基础上,建设与江苏公司达到一流能源企业总目标相匹配的财务制度体系。五是加强风险管控,提升财务治理能力。各单位要提升会计档案管理水平,规范财务报销审批流程,提升资金管理水平,强化纳税业务操作规范性。六是加强财务人员培训,提升财会队伍履职能力。会上,江苏公司财务管理部主任助理对财务专项检查发现的主要问题进行了通报,吕四港公司,新能源分公司,滨海公司分别就做好检查发现问题整改,如何控制财务风险做了表态发言

会议从七个提升财务工作质量的方面切入,对检查中各家存在的薄弱环节今后的整改措施进行了详细分析,让各家财务人员在认识到现行问题的基础上补齐短板,进一步提升财务管理水平,会后财务人员表示会切实做好财务风险整改工作,规范管理流程,落实集团公司财务工作要求,推进长效工作机制建立。江苏公司系统内各基层企业财务人员,江苏公司财务管理部全体员工(含共享中心人员)参加会议。

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